三重一大自查报告 (共36页)
**三重一大自查报告概括**1.**自查范围**本次自查围绕“三重一大”决策制度执行情况展开,涵盖重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项。2.**自查内容**-**制度建立**:检查“三重一大”决策制度的制定与完善情况,是否明确决策范围、程序和责任。-**决策程序**:核查事项是否按“集体决策、民主集中”原则执行,会议记录、签字手续等是否规范。-**执行情况**:评估决策事项的落实效果,是否存在未执行或执行偏差问题。-**监督机制**:检查内部监督、公开公示及责任追究制度的落实情况。3.**发现问题**-部分事项决策程序不够规范(如会议记录不完整)。-个别项目执行进度滞后,未及时跟踪反馈。-监督力度需加强,信息公开透明度不足。4.**整改措施**-完善制度细则,强化流程培训。-建立动态跟踪机制,确保决策落实。-加强监督检查,定期公开执行情况。5.**总结**通过自查进一步规范了“三重一大”决策行为,后续将聚焦问题整改,提升决策科学性和执行力。(注:可根据实际自查内容调整具体条目。)
