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资金管理自查自纠报告

资金管理自查自纠报告 (共31页)

资金管理自查自纠报告概括本次资金管理自查自纠工作围绕资金使用合规性、安全性及效率展开,重点检查了资金审批流程、账户管理、收支记录、内控制度执行等方面。通过自查发现部分问题,如审批手续不全、账务处理不及时等,已制定整改措施,包括完善制度、加强培训及优化流程。后续将持续强化资金监管,确保资金使用规范高效。

资金管理自查自纠报告

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