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单位政府采购自查报告

单位政府采购自查报告 (共2页)

单位政府采购自查报告概括一、自查背景根据上级部门关于政府采购工作的相关要求,本单位对202X年度政府采购工作进行全面自查,旨在规范采购行为,提高资金使用效益。二、自查范围1.采购制度建立情况2.采购预算编制与执行3.采购方式选择合规性4.采购程序规范性5.合同签订与履约验收6.档案管理情况三、自查方法采取查阅资料、核对账目、现场检查等方式,对采购全过程进行核查。四、主要问题1.个别项目采购文件编制不够规范2.部分项目验收记录不完整3.档案归档不及时五、整改措施1.加强采购业务培训2.完善内控制度3.建立问题整改台账4.强化过程监督六、下一步工作计划1.持续优化采购流程2.加强信息化建设3.建立长效机制(注:可根据实际自查情况调整具体内容)

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