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物资采购自查报告

物资采购自查报告 (共4页)

物资采购自查报告概括本次物资采购自查工作围绕采购流程规范性、供应商管理、资金使用合规性及档案管理完整性展开。通过自查,发现采购计划审批、合同签订及验收环节存在部分问题,如审批流程延迟、合同条款不明确等。针对问题已制定整改措施,包括优化审批流程、加强供应商评估及完善档案管理。总体采购工作基本合规,后续将强化制度执行与监督,确保采购效率与质量提升。

物资采购自查报告

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